用友U8ERP系统问题:销售发票在应收款管理里合并制单的时候?

2019-09-19 12:15:08  阅读 34 次 评论 0 条
摘要:

销售发票在应收款管理里合并制单的时候,科目能不能不要合并,就是12个发票,12行应收账款借方,现在一生成凭证就自动合并

在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题:

销售发票在应收款管理里合并制单的时候,科目能不能不要合并,就是12个发票,12行应收账款借方,现在一生成凭证就自动合并

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您好,可以,您在应收款管理—设置—选项——凭证,受控科目制单方式改成明细到单据,再去生成凭证

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好了,谢谢~

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不客气呢。

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