用友G3固定资产不能反结账结转了下年后发现上年固定资产

2019-11-24 22:10:51  阅读 43 次 评论 0 条
摘要:

我在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题:G3固定资产不能反结账具体的情况如下:结转了下年后发现上年固定资产与模块里的不等,怎么能反结上年的固定资产模块,更正了再做结转下年呢?...

我在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题:

G3固定资产不能反结账

具体的情况如下:

结转了下年后发现上年固定资产与模块里的不等,怎么能反结上年的固定资产模块,更正了再做结转下年呢?

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

?

好的,谢谢大神

您好,固定资产反年结需要清空年度数据,请慎重操作,操作前请备份好账套哦!(重要!)

1.备份好账套数据,在系统管理中清空新年度的数据;2.再进入到上一年度账套中,点击【固定资产】-【恢复月末结账期状态】,取消固定资产12月份月结(如有总账,要先取消总账月结哦)。

本文地址:https://www.ufidawhy.com/ask/askt3/507541.html
版权声明:本文来源于网络,如有侵权请E-mail联系 ufidawhy 站长 ufidawhy@vip.qq.com!

发表评论取消回复


表情

还没有留言,还不快点抢沙发?