其他应付款付款错计入应付账款核销怎样调整其他应付款付款

2019-11-25 04:48:54  阅读 546 次 评论 0 条
摘要:

我在使用用友T3财务软件的T3往来管理模块中碰到了一个奇怪的问题:其他应付款付款错计入应付账款核销怎样调整具体的情况如下:其他应付款付款错计入应付账款核销怎样调整请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?...

我在使用用友T3财务软件的T3往来管理模块中碰到了一个奇怪的问题:

其他应付款付款错计入应付账款核销怎样调整

具体的情况如下:

其他应付款付款错计入应付账款核销怎样调整

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

可以反结账、取消凭证记账到这个月份,若凭证已审核的话也要取消审核,作废凭证重新添加为正确的凭证即可

是以前月份做错的,能调整吗

如果指的是做凭证时科目走错了,作废凭证后重新添加正确科目的凭证即可

本文地址:https://www.ufidawhy.com/ask/askt3/519264.html
版权声明:本文来源于网络,如有侵权请E-mail联系 ufidawhy 站长 ufidawhy@vip.qq.com!

发表评论取消回复


表情

还没有留言,还不快点抢沙发?