采购结算采购入库单月初暂估入库,月末开来增值税发票,怎

2019-11-25 09:20:12  阅读 46 次 评论 0 条
摘要:

我在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题:采购结算具体的情况如下:采购入库单月初暂估入库,月末开来增值税发票,怎样进行结算请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自...

我在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题:

采购结算

具体的情况如下:

采购入库单月初暂估入库,月末开来增值税发票,怎样进行结算

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

入库单和发票都是在同一个月份的,并且两个单据的数量都一样,这种的并不是暂估业务,做采购结算之后需要根据发票的单价反填入库单的成本,此时采购入库单先不要记账和制单,也不需要做暂估成本处理

您好,采购入库单和发票结算后,在核算供应商往来制单-发票制单中生成凭证,借:材料采购 贷:直接应付账款,要等到下月才能进行暂估成本处理吗?

采购模块中点击采购结算-手工结算,选择两个单据进行结算确认实际入库成本即可。

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