红蓝发票是做结算还是红票对冲?红蓝发票是做结算还是红票

2019-11-25 11:37:32  阅读 45 次 评论 0 条
摘要:

我在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题:红蓝发票是做结算还是红票对冲?具体的情况如下:红蓝发票是做结算还是红票对冲?请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友...

我在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题:

红蓝发票是做结算还是红票对冲?

具体的情况如下:

红蓝发票是做结算还是红票对冲?

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

好的,谢谢

对于亲这个业务只需要填制一张红字发票,然后再供应商往来--红票对冲即可,红蓝发票结算比如您收到供应商开出的蓝字发票:做蓝字采购发票

收货、收到红字发票:做蓝字入库单,做红字发票,三张单手工结算即:先做蓝字采购发票1111个,再做红字采购发票-111个,蓝字采购入库单1000个,三张单一起结算。PS:要等入库了做了入库单来之后,发票与入库单数量一致才能结算,在采购模块做手工结算,将三张单据一起选中结算即可。

能不能帮我解释一下,红字发票和蓝字发票做结算什么场景用?红票对冲什么场景用?

我这边是有一笔进货 ,蓝字发票在10月做重复了,然后这个月才发现,这个月做了一张红字发票想去冲之前重复的蓝票,那我这个怎么处理?

亲如果是采购货物收到了蓝字发票,货未到,后面需要退货,等供应商开了红字发票时需要进行红蓝发票对冲(红字发票和蓝字发票生成凭证即可)。

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